| 
									 | 
											
										
																							 | 
									
										
																				
												33/2015													
											 | 
									
													
										
												dopravné													
											 | 
									
										
												38,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
									
										
												TJ Slovan, Smižany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7774409624													
											 | 
									
													
										
												Tel. poplatky													
											 | 
									
										
												14,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.06.2015											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												26/2015													
											 | 
									
													
										
												Stavebný materiál													
											 | 
									
										
												254,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.05.2015											 | 
									
										
												KAMBAJ Bajtoš Dušan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												062015													
											 | 
									
													
										
												Cement, štrk													
											 | 
									
										
												254,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												26/2015													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.05.2015											 | 
									
										
												KAMBAJ Bajtoš Dušan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.06.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												O zabezpečení školy v prírode													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.06.2015											 | 
									
										
												Súkromná škola v prírode											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												27/2015													
											 | 
									
													
										
												Pracovné zošity													
											 | 
									
										
												77,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.05.2015											 | 
									
										
												libera Terra s.r.o											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												28/2015													
											 | 
									
													
										
												Učebnice matematiky													
											 | 
									
										
												121,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.05.2015											 | 
									
										
												Libera Terra s.r.o											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												29/2015													
											 | 
									
													
										
												Údržbársky materiál													
											 | 
									
										
												5,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.06.2015											 | 
									
										
												Ing. Michal Klein											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												515130108													
											 | 
									
													
										
												vodné stočné													
											 | 
									
										
												231,88											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												700025482													
											 | 
									
										
												03.06.2015											 | 
									
										
												PVPS											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10150889													
											 | 
									
													
										
												Údržbársky materiál													
											 | 
									
										
												5,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												29/2015													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.06.2015											 | 
									
										
												Ing. Michal Klein											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												150100029													
											 | 
									
													
										
												Autobusová preprava													
											 | 
									
										
												40,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.06.2015											 | 
									
										
												TJ Slovan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												D.č.2015/194196													
											 | 
									
													
										
												O pomoci v hmotnej núdzi													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.05.2015											 | 
									
										
												Úrad práce, soc. vecí a rodiny											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												150100026													
											 | 
									
													
										
												Autobusová preprava													
											 | 
									
										
												50,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.06.2015											 | 
									
										
												TJ Slovan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1500054													
											 | 
									
													
										
												Vyučovanie AJ													
											 | 
									
										
												60,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.06.2015											 | 
									
										
												CSS											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1031501569													
											 | 
									
													
										
												Vývoz odpadu													
											 | 
									
										
												12,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.06.2015											 | 
									
										
												Brantner Nova s.r.o											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7505134029													
											 | 
									
													
										
												Tel. poplatky													
											 | 
									
										
												28,63											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.06.2015											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9516500105													
											 | 
									
													
										
												Vývozu komunálneho odpadu													
											 | 
									
										
												112,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.06.2015											 | 
									
										
												Obec Smižany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												30/2015													
											 | 
									
													
										
												Autobusová preprava													
											 | 
									
										
												40,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.06.2015											 | 
									
										
												TJ Slovan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												31/2015													
											 | 
									
													
										
												Autobusová preprava													
											 | 
									
										
												50,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.06.2015											 | 
									
										
												TJ Slovan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												32/2015													
											 | 
									
													
										
												údržbársky materiál													
											 | 
									
										
												17,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.06.2015											 | 
									
										
												EM Centrum s.r.o											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.06.2015											 |